Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2185514 náplne do tlačiarní 356,90 s DPH 69 03.07.2018 Gigaprint.sk, s. r. o. 11.02.2019
    Faktúra 1810705 učebnice - anglický jazyk 338,20 s DPH 68 03.07.2018 Distribučná agentúra AD REM 11.02.2019
    Faktúra 4911324500 el.energia ŠJ 100,00 s DPH 2018 02.07.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. 11.02.2019
    Faktúra 4911326500 el.energia ŠJ 150,00 s DPH 2018 02.07.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. 11.02.2019
    Faktúra 4911325500 el.energia ZŠ 150,00 s DPH 2018 02.07.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. 11.02.2019
    Faktúra 5265901550 stravné lístky 600 ks 2 169,18 s DPH 1026064 02.07.2018 Edenred Slovakia, s .r. o. 11.02.2019
    Faktúra 620180080 škola v prírode 5 700,00 s DPH 52 04.05.2018 CK Slniečko, spol. s.r.o. 11.02.2019
    Faktúra 20180565 renovácia toneru - ZŠ , servisné práce PC - ŠJ 57,48 s DPH 51 02.05.2018 GuR - Bc. Richard Guček 11.02.2019
    Faktúra 18001881 čistiace prostriedky - ŠJ 355,14 s DPH 92 03.09.2018 BAL TIP Slovakia 11.02.2019
    Faktúra 2018040 elektroinštalačné práce s materiálom - IKT trieda 1 694,81 s DPH 21 15.03.2018 RKsystem.sk s. r. o. 11.02.2019
    Faktúra 2 výkon zodpovednej osoby 012022 48,00 s DPH 11.01.2022 11.01.2022 osobnyudaj.sk, s. r. o. 24.02.2022
    Faktúra 211802 oprava budovy - ŠJ 6 920,27 s DPH 19.03.2018 J + V group 11.02.2019
    Faktúra 0136490331 hovorné - mobil 32,00 s DPH 19.03.2018 Orange Slovensko a. s. 11.02.2019
    Faktúra 0136490331 hovorné - mobil ŠJ 14,00 s DPH 19.03.2018 Orange Slovensko a. s. 11.02.2019
    Faktúra 4911325001 el.energia ZŠ 022018 512,75 s DPH 2018 15.03.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. 11.02.2019
    Faktúra 4911326001 el.energia ŠJ 022018 482,89 s DPH 2018 15.03.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. 11.02.2019
    Faktúra 18030294 mapy 260,00 s DPH 15.03.2018 CBS spol. s r.o. 11.02.2019
    Faktúra 21804935 odbor. literatúra - školská jedáleň 45,05 s DPH 15.03.2018 RAABE s. r. o 11.02.2019
    Faktúra 1180167 potraviny 413,95 s DPH 19.03.2018 Mäsovýroba Kopčany s.r.o. 11.02.2019
    Faktúra 670808974 potraviny 258,26 s DPH 14.03.2018 Mabonex Slovakia s. r. o. 11.02.2019
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/5454
    • Prihlásenie