|
|
Faktúra |
343
|
hovorné - pevná linka
|
59,98 |
s DPH |
31.12.2021
|
0911891629
|
31.12.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
342
|
oprava, výmena svietidiel
|
247,54 |
s DPH |
22.12.2021
|
|
22.12.2021 |
ELMIKO s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
341
|
materiál na opravu strechy ŠJ
|
16 722,12 |
s DPH |
22.12.2021
|
|
22.12.2021 |
Drevokomplex s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
340
|
antigenové testy
|
570,90 |
s DPH |
21.12.2021
|
|
21.12.2021 |
ROIN, s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2052
|
Strava - potraviny zamestnanci ZŠ 122021
|
146,16 |
s DPH |
17.12.2021
|
|
17.12.2021 |
Základná škola Holíč |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2049
|
Strava - réžijné náklady zamestnanci ZŠ 122021
|
180,96 |
s DPH |
17.12.2021
|
|
17.12.2021 |
Základná škola Holíč |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2050
|
Strava - réžijné náklady zamestnanci ŠKD 122021
|
40,56 |
s DPH |
17.12.2021
|
|
17.12.2021 |
Základná škola Holíč |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2051
|
Strava - réžijné náklady zamestnanci ŠJ 122021
|
168,48 |
s DPH |
17.12.2021
|
|
17.12.2021 |
Základná škola Holíč |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2053
|
Strava - potraviny zamestnanci ŠKD 122021
|
32,76 |
s DPH |
17.12.2021
|
|
17.12.2021 |
Základná škola Holíč |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2054
|
Strava - potraviny zamestnanci ŠJ 122021
|
136,08 |
s DPH |
17.12.2021
|
|
17.12.2021 |
Základná škola Holíč |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1193
|
potraviny
|
577,39 |
s DPH |
16.12.2021
|
|
16.12.2021 |
Mäso-Potraviny, Lašák s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
339
|
hovorné - mobil ŠJ
|
11,00 |
s DPH |
15.12.2021
|
|
15.12.2021 |
Orange Slovensko a. s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
338
|
hovorné - mobil
|
35,00 |
s DPH |
15.12.2021
|
|
15.12.2021 |
Orange Slovensko a. s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
337
|
čistiace a hygienické prostriedky - ŠJ
|
256,33 |
s DPH |
15.12.2021
|
|
15.12.2021 |
BAL TIP Slovakia |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
336
|
kniha Slovensko v čase
|
264,00 |
s DPH |
15.12.2021
|
|
15.12.2021 |
CBS spol. s r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1190
|
potraviny
|
195,50 |
s DPH |
15.12.2021
|
|
15.12.2021 |
MIKA Karol Hlúpik |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1191
|
potraviny
|
21,95 |
s DPH |
15.12.2021
|
|
15.12.2021 |
ERI BAKERY, a. s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1192
|
potraviny
|
33,65 |
s DPH |
15.12.2021
|
|
15.12.2021 |
ERI BAKERY, a. s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
329
|
germicídny žiarič
|
1 049,00 |
s DPH |
13.12.2021
|
|
13.12.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1189
|
potraviny
|
260,63 |
s DPH |
13.12.2021
|
|
13.12.2021 |
Mabonex Slovakia s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |