|
|
Faktúra |
670813738
|
potraviny
|
681,99 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Mabonex Slovakia s. r. o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21806103
|
odbor. literatúra - personálne riadenie
|
42,65 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
RAABE s. r. o |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1016030221
|
učebné pomôcky - telesná výchova /brankárske nohavice,loptičky/
|
133,30 |
s DPH |
40
|
|
27.03.2018 |
Florbal s. r. o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
181214
|
počítače, projektor, príslušenstvo
|
7 700,66 |
s DPH |
31
|
|
26.03.2018 |
Blue compurters s.r.o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
280032
|
rozvadzač 19"
|
83,99 |
s DPH |
38
|
|
26.03.2018 |
LtcNet |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3018066
|
práce - výmena podlahy, zárubní, dvere
|
1 052,74 |
s DPH |
20
|
|
26.03.2018 |
K-PARKET L.Kovačičová |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3018024
|
práce - výmena podlahy, zárubní, dvere
|
482,62 |
s DPH |
35
|
|
26.03.2018 |
Kovačič Ján - K- PARKETT |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
41800081
|
nástenné mapy - učeb. pomôcka
|
64,90 |
s DPH |
36
|
|
26.03.2018 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2180016
|
drevený futbalový stôl - ŠKD
|
520,02 |
s DPH |
23
|
|
26.03.2018 |
TERAsport-Muller, s. r. o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21806281
|
odbor. literatúra - vzdeláv. detí s poruch.
|
43,66 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
RAABE s. r. o |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20181583
|
potraviny
|
229,32 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201800010
|
oprava vzduchotechniky
|
412,30 |
s DPH |
37
|
|
26.03.2018 |
MLjet s. r. o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2000013059
|
vodné, stočné
|
207,30 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Bratislavská vod.spoloč. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
118051546
|
potraviny
|
155,68 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
670809817
|
potraviny
|
24,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
Mabonex Slovakia s. r. o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
670809816
|
potraviny
|
217,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
Mabonex Slovakia s. r. o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
118049605
|
potraviny
|
290,62 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
180017
|
školské pomôcky HN
|
116,20 |
s DPH |
29
|
|
22.03.2018 |
LH Systems, s.r.o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32018
|
výmena dosiek na lavice
|
134,79 |
s DPH |
17
|
|
27.03.2018 |
Viera Karnošová |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
670810338
|
potraviny
|
303,70 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Mabonex Slovakia s. r. o. |
|
|
|
11.02.2019 |