|
|
Faktúra |
1165
|
potraviny
|
35,24 |
s DPH |
29.10.2021
|
|
29.10.2021 |
ERI BAKERY, a. s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1164
|
potraviny
|
1 697,41 |
s DPH |
29.10.2021
|
|
29.10.2021 |
MIKA Karol Hlúpik |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1163
|
potraviny
|
151,24 |
s DPH |
26.10.2021
|
|
26.10.2021 |
ERI BAKERY, a. s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1162
|
potraviny
|
1 069,40 |
s DPH |
26.10.2021
|
|
26.10.2021 |
Mäso-Potraviny, Lašák s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1161
|
potraviny
|
1 418,08 |
s DPH |
25.10.2021
|
|
25.10.2021 |
DELIFOOD, s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1160
|
potraviny
|
630,48 |
s DPH |
25.10.2021
|
|
25.10.2021 |
Mabonex Slovakia s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1159
|
potraviny
|
734,04 |
s DPH |
22.10.2021
|
|
22.10.2021 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
266
|
deratizácia - ZŠ
|
78,40 |
s DPH |
21.10.2021
|
|
21.10.2021 |
Karol Bäuml-Chemiko |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
265
|
deratizácia - ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
21.10.2021
|
|
21.10.2021 |
Karol Bäuml-Chemiko |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
264
|
aktualizácia+servis k programu ŠJ4 (26.10.2021-25.10.2022)
|
48,00 |
s DPH |
21.10.2021
|
|
21.10.2021 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
263
|
materiálno-spotrebné normy a receptúry - odbor.literatúra
|
47,00 |
s DPH |
21.10.2021
|
|
21.10.2021 |
ArtEdu spol. s r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
262
|
revízie a kontroly zariadení
|
96,08 |
s DPH |
21.10.2021
|
|
21.10.2021 |
Profis spol. s r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
261
|
revízie a kontroly zariadení
|
302,38 |
s DPH |
21.10.2021
|
|
21.10.2021 |
Profis spol. s r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
260
|
odbor.literatúra - personálne riadenie
|
42,95 |
s DPH |
21.10.2021
|
|
21.10.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1156
|
potraviny
|
211,92 |
s DPH |
20.10.2021
|
|
20.10.2021 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1157
|
potraviny
|
27,22 |
s DPH |
20.10.2021
|
|
20.10.2021 |
Mabonex Slovakia s. r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1158
|
potraviny
|
262,56 |
s DPH |
20.10.2021
|
|
20.10.2021 |
MIKA Gastro, s .r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
251
|
el. energia
|
25,00 |
s DPH |
19.10.2021
|
1/5100038545/2015
|
19.10.2021 |
ZSE Energia a. s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2034
|
Strava - potraviny zamestnanci ZŠ 092021
|
254,52 |
s DPH |
19.10.2021
|
|
19.10.2021 |
Základná škola Holíč |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
252
|
hovorné - mobil
|
35,00 |
s DPH |
19.10.2021
|
|
19.10.2021 |
Orange Slovensko a. s. |
|
|
|
24.02.2022 |