|
Faktúra |
12400427
|
Účtovné súvzťažnosti
|
24,40 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
RVC Senica |
|
|
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
2011116
|
Nákup tretrov pre žiakov
|
358,80 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
Pavol Šebesta - Marea Production |
|
|
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
39/2011
|
Nákup chemických látok
|
37,19 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
Ing. Dana Halamová, Učebné pomôcky
Slovakia |
|
|
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
0723991874
|
Hlasové služby
|
73,62 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
FV-791/2011
|
Nákup upratovacích potrieb
|
225,50 |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
GA spol. s r. o. |
|
|
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
FV1100207
|
Nákup switchov a káblov
|
113,81 |
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
GuR Bc. Richard Guček |
|
|
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
41FV110052
|
Nákup vyučovacích pomôcok
|
347,85 |
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
Publicom s r. o. |
|
|
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
111118982
|
Zálohová faktúra (vodné + stočné)
|
360,92 |
s DPH |
|
z-3
|
21.03.2011 |
BVS, a.s. |
|
|
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
1112202354
|
Nákup školských potrieb
|
192,83 |
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
1140003421
|
Nákup stravných lístkov
|
1 719,17 |
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
2106080436
|
Mesačný poplatok
|
31,14 |
s DPH |
|
z-4
|
29.03.2011 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
36/11
|
Nákup kníh do žiackej knižnice
|
211,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
Dom Matice slovenskej Galanta |
|
|
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
11112414
|
Zálohová faktúra (vodné + stočné)
|
354,60 |
s DPH |
|
z-3
|
11.04.2011 |
BVS, a.s. |
|
|
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
21106427
|
Školské vzdelávacie programy
|
36,86 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
22011099
|
Obedy
|
266,68 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
Mesto Holíč |
|
|
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
22011100
|
Obedy
|
200,60 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
Mesto Holíč |
|
|
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
2011/01880
|
Výkon technika BOZP 03/2011
|
9,96 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
PROFIS spol. s r. o. |
|
|
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
22011069
|
Obedy
|
121,55 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
Mesto Holíč |
|
|
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
1100827
|
Čistiace prostriedky
|
68,48 |
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
Baltip Slovakia |
|
|
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
2011/02285
|
Výkon technika PO 02/2011
|
9,96 |
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
PROFIS spol. s r. o. |
|
|
|
22.11.2012 |