|
Faktúra |
61345
|
Materiál na TV - reproduktory
|
221,00 |
s DPH |
|
21.11.2012 |
Trinet Corp., s. r. o. |
22.11.2012 |
|
Faktúra |
9442012
|
Kurz prvej pomoci
|
72,00 |
s DPH |
|
21.11.2012 |
SZŠ Skalica |
22.11.2012 |
|
Faktúra |
136490331
|
Mobilný telefón
|
36,49 |
s DPH |
z-4
|
20.11.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
22.11.2012 |
|
Faktúra |
7211364822
|
Telefón
|
10,08 |
s DPH |
|
19.11.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
22.11.2012 |
|
Faktúra |
2012265
|
Podlaha
|
961,67 |
s DPH |
|
19.11.2012 |
K-Parket Holíč |
22.11.2012 |
|
Faktúra |
21229276
|
Školské vzdelávacie programy
|
40,91 |
s DPH |
|
19.11.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
22.11.2012 |
|
Faktúra |
21229028
|
Poradca riaditeľa školy
|
39,35 |
s DPH |
|
19.11.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
22.11.2012 |
|
Faktúra |
66/KO/2012
|
Maliarske práce
|
372,00 |
s DPH |
|
09.11.2012 |
Stanislav Korčák |
22.11.2012 |
|
Faktúra |
212308
|
Krycia doska na tabuľu
|
30,00 |
s DPH |
|
08.11.2012 |
Lingea SK |
22.11.2012 |
|
Faktúra |
81112
|
Zvončeky
|
292,50 |
s DPH |
|
08.11.2012 |
Holíčska fajansa |
22.11.2012 |
|
Faktúra |
5744024763
|
Telefón
|
61,49 |
s DPH |
|
07.11.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
22.11.2012 |
|
Faktúra |
1122210935
|
Tlačivá na vysvedčenia
|
76,80 |
s DPH |
|
06.11.2012 |
ŠEVT a. s. |
22.11.2012 |
|
Faktúra |
2012/04870
|
Výkon BOZP
|
9,96 |
s DPH |
|
06.11.2012 |
PROFIS spol. s r. o. |
22.11.2012 |
|
Faktúra |
2012/04721
|
Výkon PO
|
9,96 |
s DPH |
|
06.11.2012 |
PROFIS spol. s r. o. |
22.11.2012 |
|
Faktúra |
201209449
|
Noviny SME
|
162,00 |
s DPH |
|
06.11.2012 |
PETIT PRESS, a. s. |
22.11.2012 |
|
Faktúra |
22012452
|
Strava v ŠJ - réžia
|
219,42 |
s DPH |
|
06.11.2012 |
Mesto Holíč |
22.11.2012 |
|
Faktúra |
22012451
|
Strava v ŠJ - potraviny
|
246,33 |
s DPH |
|
06.11.2012 |
Mesto Holíč |
22.11.2012 |
|
Faktúra |
2380099371
|
Kancelárske potreby
|
149,64 |
s DPH |
|
06.11.2012 |
LYRECO |
22.11.2012 |
|
Faktúra |
211241
|
Beton.práce - odvod dažďovej vody
|
180,00 |
s DPH |
|
06.11.2012 |
J a V Group, s. r. o. |
22.11.2012 |
|
Faktúra |
112176823
|
Vodné a stočné
|
361,27 |
s DPH |
z-3
|
06.11.2012 |
BVS, a.s. |
22.11.2012 |